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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102025
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL
Ação MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 7.200,24
Valor Liquidado R$ 7.200,24
Valor Pago R$ 7.200,24
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOSDESTE CAMARA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***718733**
Dados do Credor
Nome do Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ ***683540001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS FUNCIONARIOSDESTE CAMARA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/01/2024 9 1 7.200,24
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/01/2024 7.200,24