Número do Empenho | 224094 |
Data de emissão | 24/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 25.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***685023** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 2402202505 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 004 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | V. R. REGO FERREIRA-ME |
CPF/CNPJ | ***407160001** |
Endereço | AV. GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64910000 |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |